体系组管理评审报告,体系管理评审报告
最新版 三体系 管理评审报告?
管理评审报告
一、评审目的对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价,实现持续改进。
二、参加评审人员总经理、管理者代表、各部门负责人总经理:陆亚陈管理者代表:翁蔚峰葛亚东|市场部|经理|秦敏学|认证老师部|经理、职业健康安全事务代表|曹云娥|生产部|经理|葛正美|质检部|经理|牛新玲|办公室|经理|曹艳娟|采购部|经理|
三、评审综述2019年3月28日,在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议,会议由总经理主持,公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。根据议程安排,首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。会议紧密围绕公司管理方针和目标,重点评价了公司实施管理体系过程中,生产质量情况、法律法规遵守情况,环境因素识别及控制、危险因素辨识及风险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。经认真讨论商议,与会者一致认为管理手册发布实施以来,管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。现将主要工作报告如下:a)对公司管理体系的评价:2018年,公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的iso三体系认证和服务,有良好的环境表现行为,能够控制职业健康安全风险,提高企业信誉和知名度目标的实现及管理方案的实施及完成情况:经管代组织实际考核,
ISO14001-2015管理评审报告?
主持人|总经理|评审地点|会议室|评审时间|2017年 月 日|评审形式|以会议讨论的形式|目的|对公司环境管理体系进行评审,确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。|参加成员|
一、评审情况总结:|
1.评审内容|a)2017年第一次内部审核的结果和合规性评价|b)内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息|c)环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析|d)环境目标、指标、管理方案的执行情况评价|e)体系运行时的纠正和预防措施的执行情况;|f)客户、市场对iso三体系认证的环境要求|g)纠正和预防措施的状况|i)与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。|j)风险和机遇及相应对策|k)改进的建议|
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施含金量:|
1.由行政部(及其他部门)按照内审计划,对各部门进行了一次内部审核,审核思路由按各部门相关环境事务出发,于4月21日组织了各部门进行了一次内审,对各部门所有的要求进行的审查,确保内审工作的有效性、符合性。|
2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个,轻微不符合项有3个,并且不具有共性;经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好,未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项,这些不符合项均得到相关部门的认可,相应的纠正预防措施均已制定,这些纠正预防措施在严格的后续监督下,正在实施或已经完成。|
三、管理
ISO27001管理评审报告?
信息安全管理体系管理评审报告评审日期:2009年4月1日评审目的:分析2009年度外审前信息安全工作完成情况,评价管理体系的适宜性、充分性、有效性,明确本年度工作目标,提出改进措施、建议,确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。评审内容:①安全方针和目标是否正在实现,过去4个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求;②管理人员和监督人员过去4个月中管理与监督的状况,是否达到预期要求;③管理体系运行是否受控、是否有效(近期内审结果);④纠正措施和预防措施执行情况如何;⑤听取资源充分性报告;⑥风险评估中提出的薄弱点或威胁;⑦客户反馈意见的汇总分析;⑧员工培训教育情况分析报告;⑨客户投诉及其处理情况汇总;⑩改进的建议;⑪其他日常管理议题。评审组成员:评审意见和结论:
1、本公司按照ISO27001:2005的要求建立的管理体系全面覆盖了应用软件的开发、系统集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动;从运行以来,管理体系得到了不断地改进与完善,总体运行情况良好。
2、《ISMS手册》规定的本公司的安全方针、目标,符合准则要求和本公司实际情况,通过努力正在逐步实现。6
2011年ISO14001环境体系管理评审报告?
很多高手把作品放到网络了,用关键字“管理评审报告”搜索. 我也可以提供滴!
ISO9001-2015管理评审报告?
一、目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查iso三体系认证化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容:
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、iso三体系认证质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其含金量性;
7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的申报及任何改进的建议等。
三、时间和地点:时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。
四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容:内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的含金量。本次内审,存在的主要问题如下:
1.iso三体系认证管理制度不到位。如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废iso三体系认证回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
10.(