电网公司体系审核报告,体系审核报告

iso认证咨询公司 2023-06-12 19:32
【摘要】小编为您整理建筑公司三体系审核报告、建筑公司ISO贯标内部审核报告、IATF16949体系认证审核不符合整改报告1、[实用参考]2018年度三体系内部审核报告、ISO9001-2015内部审核报告范例相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!

建筑公司三体系审核报告?

涉及的各方材材提交非常的锁碎烦多。以下我只是大致说一下大方面的吧,具体的其实每个城市城建部门要求的都不一样,所以也不必去太多例举的了,最好的办法是带上以下内容资料再去咨询一下当地审批部门。 公司内部的日,月,季,年(维修,生产,采购,不合格品处理,项目用料,用料成份,材料供应商明细)报表准备好。 公司每季内审质量,安全,环保,用工分析报表。(要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容AAA企业信用认证) 公司每季内审不合格项目处理报告,及后续内审达标否签收情况注明。 环境环保排污许可证的年审复印件。(有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书,并附上后期改善报告iso三体系认证) 企业自编安全生产应急处理方案书。责任书(安全生产责任书),安全生产应急处理组织结构框架图,(有些地方需要企业安全生产演习方案) 企业生产建筑用材采购许可证,采购供应商明细,材料安全指标证明,危害性材料采购允可证及允可采购量iso三体系认证。 当然还有贵公司的工商,机构组织代码,公司申报码(申报资金证明),法人相关证件。 另外注明:安全应急方案相对建筑公司必不可少,而且相对要求审核过程比较严。还有是从事人员保险单,公伤处理报告等等。 反正你要是负责公司这方面的事的,基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。

j建设部,财政部《关于建设工程结算办法》 第十八条 工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托,编审工程竣工结算,应按合同约定和实际履约事项认真办理咨询,出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生效。 当事人一方对报告有异议的,可对工程结算中有异议部分,向有关部门申请咨询后协商处理,若不能达成一致的,双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理咨询。 特别强调:有关第三方出具的各种“鉴定结论”目前已经修改为“鉴定意见”。

涉及的各方材材提交非常的锁碎烦多。以下我只是大致说一下大方面的吧,具体的其实每个城市城建部门要求的都不一样,所以也不必去太多例举的了,最好的办法是带上以下内容资料再去咨询一下当地审批部门。公司内部的日,月,季,年(维修,生产,采购,不合格品处理,项目用料,用料成份,材料供应商明细)报表准备好。公司每季内审质量,安全,环保,用工分析报表。(要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容AAA企业信用认证)公司每季内审不合格项目处理报告,及后续内审达标否签收情况注明。环境环保排污许可证的年审复印件。(有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书,并附上后期改善报告iso三体系认证)企业自编安全生产应急处理方案书。责任书(安全生产责任书),安全生产应急处理组织结构框架图,(有些地方需要企业安全生产演习方案)企业生产建筑用材采购许可证,采购供应商明细,材料安全指标证明,危害性材料采购允可证及允可采购量iso三体系认证。当然还有贵公司的工商,机构组织代码,公司申报码(申报资金证明),法人相关证件。另外注明:安全应急方案相对建筑公司必不可少,而且相对要求审核过程比较严。还有是从事人员保险单,公伤处理报告等等。反正你要是负责公司这方面的事的,基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。


建筑公司ISO贯标内部审核报告?

建筑安装有限公司内部审核报告编制:日期:批准:日期:审核报告|审核开始日期:2014年7月10日|审核结束日期:2014年7月11日|接受审核部门:|管理层、办公室、总工办、综合科、工程计划科、认证老师科、供应科、项目部。|审 核 组:|组 长: |审核员: |审核员: |审核员: |审核员: |审核员: |审核员: | |
1.审核目的|检查公司管理体系是否按GB/T19001—20
10、GB/T24001—199
6、GB/T28001—2011标准运行,评价体系符合性及有效性,是否具备认证咨询条件。|
2.审核范围|房屋建筑工程中质量/环境/职业健康安全所涉及的活动及部门(管理层、办公室、总工办、综合科、工程计划科、认证老师科、供应科、项目部)。|
3.审核依据|(1)GB/T19001—2010 《质量管理体系 要求》;|(2)GB/T24001—1996 《环境管理体系 规范及使用指南》|(3)GB/T28001—2011 《职业健康安全管理体系 规范》;|(4)公司管理手册和程序iso三体系认证;|(5)适用于本公司的法律、法规和其它要求。|
4.内部审核主要参加人|管理者代表 审核组成员|被审核部门负责人及工作人员|内部审核综述|本次内部管理体系审核是公司2014年年度审核计划安排的内部审核,审核组由6人组成,分别对管理层、生产科、办公室、预算经营科、认证老师科、安全质量科、项目部进行了全面审核。|本次内审得到了公司领导及各部门领导的重视与支持,使审核工作进展顺利,按计划完成了审


IATF16949体系认证审核不符合整改报告1?

1694序号不符合项遏制措施责任人计划完成时间1iso三体系认证监造部组织对30205A内孔磨加工X查30205A的磨加工,2018年9月12-R图9月12-14日有1914日的X-R图上有19个点位于中心线个点位于中心线以下以下,但公司没有进行分析也没有异常情况进行分析,采取任何措施。并根据分析原因采取措施。4查测量系统分析,组织未对30205A/P5-01-M控制计划中提到的粗糙度仪进行了测量系统分析。iso三体系认证监造部组织对粗糙度仪进行测量系统分析。16949体系认证咨询审核不符合项整改报告根本原因分析
1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以下,公司却没有进行分析也没有采取任何措施?是因为没有人对控制图进行分析。
2、为什么没有人对控制图进行分析?是因为对控制图分析人员职责没有明确。
3、为什么对控制图分析人员职责没有明确?是因为生产计划控制程序中未策划针对控制图分析负责人员的规定。
1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中提到的粗糙度仪进行了测量系统分析?是因为在组织测量系统分析时,遗漏了对粗糙度仪的分析。
2、为什么在组织测量系统分析时,遗漏了对粗糙度仪的分析?是因为公司测量系统分析程序
6.
2.2只规定了对相关重要特性值的测量系统一年至少分析一次,而对其它测量系统分析的频次没有明确规定。
3、为什么非重要特性值的测量系统分析的频次没有明确规定?是因为测量系统分析程序中未策划针对非重要特性值的测量系统进行分析的频次。流程原因分


[实用参考]2018年度三体系内部审核报告?

械院2017年度后勤保障中心内部审核报告受审核部门|后勤保障中心|审核目的|验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会。|审核范围|管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。|审核依据|GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX标准;综合管理体系iso三体系认证;相关法律法规要求。|审核组|审核组|受审核部门|审核组成员|D组|较高管理者、各职能部门(董事会办公室、综合管理部、认证老师经营部、人力资源部、科技发展部、审计监察部)、后勤保障中心、检测所、汽车所|张文(组长)、李政、陈敏珍、黄荣||审核时间|较高管理者|1月8日|各职能部门|1月8日|后勤保障中心|1月8日|检测所|1月9日|汽车所|1月10日||审核|情况|综述|(可附页)|审核|情况|综述|(可附页)|
一、审核过程及三体系不符合项清单|根据公司内部审核计划,2017年广州有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行,共16名内部审核员参与,审核3周,各审核小组按照计划顺利完成内部审核工作。|梁彬总经理等出席了首、末次会议,并为审核提供了方便和支持,审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在3周的审核中,审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈,同时查看了生产观场和各项设施。对GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX的


ISO9001-2015内部审核报告范例?


一、审核目的:
1、验证公司质量活动与ISO9001:2015版质量体系要求及公司质量手册和程序iso三体系认证的符合性。
2、确定公司ISO9001:2015标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的iso三体系认证质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。
二、审核范围:ISO9001:2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的iso三体系认证和各职能部门、车间、仓库。
三、审核依据:ISO9001标准,公司体系iso三体系认证及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。审核日期:2018年6月2日至6月3日。
四、受审核部门:ISO9001:2015质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。审核组长:审核员:
五、审核结论:
1.通过2周的内审,共发现了12项不符合项,按部门进行划分为:工程部2项,生产部4项,品质部1项,仓库3项,采购部1项,人事行政部1项。同时,审核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求及时予以改正。
2.不合格报告按标准条款划分如下:
6.
2.2能力、意识与培训方面2项,
6.3基础设施方面2项,
6.4工作环境方面2项,
7.3iso认证开发方面1项,
7.
4.1采购过程方面1项,
7.
5.1生产和服务提供的控制1项,
7.
5.3标识和可追溯性2项,
7.
5.5iso三体系认证防护1项。
3.内审中存在的主要问题汇总如下:
6.
2.2针对本次审核中发现的问题和不合格项,公司提出如下纠正和预防措施,以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过,要求公司各部


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