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2019年汽车配件有限公司IATF16949全套文件?
本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!|2019年汽车配件有限公司IATF16949全套iso三体系认证|0.0|封面|1|0.1|2|
1.1|修订及发放控制|3|
1.2|质量手册管理|4|
2.1|颁布令|5|
2.2|认证书|6|3.0| 前言部分|7|
3.1|手册简介|8|
3.2|公司概况|9|
3.3| 范围与应用|10|
3.4|组织结构|11|
3.5|质量方针|12|
3.6|术语和定义|13|
3.7|引用标准|14|
4.0|组织环境|15-17|
5.0|领导作用|18-20|
6.0|策划|21-23|
7.0|支持|24-32|
8.0|运行|33-55|
9.0|绩效评价|56-61|
10.0|改进|62-63|1
1.0|附件|64-71|1
1.1|质量管理体系过程定位图|65|1
1.2|质量管理体系职能分配表|66-68|1
1.3|管理运作示意图|69|1
1.4|质量管理体系程序和过程清单|70-71|
1.1修订与发行控制更改|序号|章节号|更改|页码|更改前版本号|更改后版本号|修订摘要|更改人|批准人|生效|日期|1|A|B|换版|/|张总|2011-11-8|2|
3.2|8|B|B/01|工厂搬迁地址申报|丁兴强|赵总|2014-7-16|3|全部|1-71|C|C/00|换版|丁兴强|/|/|
1.2a.本质量手册引用
3.2本手册应用于本公司从事生产制造和服务的所有人员、场所和过
全套IATF16949质量手册及程序文件?
本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!|全套IATF16949质量手册及程序iso三体系认证|责任单位| 流程描述|备注|综合部|质量部|职能部门|职能部门主管|职能部门主管|质量部|管理者代表|综合部|职能部门|各 部 门|质量部|修 改意见|记录控制程序|记录|N|起草、修改/换版|iso三体系认证分类|接收|签字|iso三体系认证评审|Y|N|N|N|N|审核|批准|列入清单、发放、收回作废iso三体系认证|运行|审定|Y|Y|管理体系iso三体系认证|Y|Y|记录按《记录控制程序》执行|
1.目的对质量体管理系中的iso三体系认证进行规范和控制,确保iso三体系认证的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效iso三体系认证。
2.适用范围适用于与质量管理体系有关的iso三体系认证和资料的控制。
3.职责
3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序iso三体系认证,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性iso三体系认证,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术iso三体系认证、支持性iso三体系认证,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。b.
4.3
4.
6.6建立并保持质量管理体系记录的控制要求,以保证能
2018年版全套质量手册程序文件(IATF16949)(第二版)?
2018年版全套质量手册程序iso三体系认证(IATF16949)(第二版)IATF16949-2018新版全套质量手册程序iso三体系认证共页第页iso三体系认证类别:□质量体系iso三体系认证(含手册、程序、管理iso三体系认证) □作业指导书(含工艺iso三体系认证) □iso三体系认证标准□图纸(BOM表) □FMEA □控制计划□PPAP □外来iso三体系认证序号iso三体系认证编号iso三体系认证iso认证流程建议页次发放单位(份数)修订状况总经理管代认证老师部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期xx/xx-xxx最新修订日期:共页第页XXXXXXX汽车科技有限公司有限公司控制状态:IATF16949-2018新版全套质量手册程序iso三体系认证iso三体系认证编号:DD/QP-001iso三体系认证版本:B生效日期:201
8.
1.01发文编号:编制综合部审核批准iso三体系认证控制流程图责任单位流程描述备注综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各部门质量部记录按《记录控制程序》执行
1.目的对质量体管理系中的iso三体系认证进行规范和控制,确保iso三体系认证的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效iso三体系认证。
2.适用范围适用于与质量管理体系有关的iso三体系认证和资料的控制。
3.职责
3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序iso三体系认证,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
3.4
4.
5.4
6.2
4.
2.2b.严重不符合项:
6.2
4.3
4.
8.2职责
4.
10.3加强对
最新全套IATF16949:2016质量管理手册?
最新全套IATF16949:2016质量管理手册目 录|章 节|标 题|识别的过程|页码|封面|0目录|1-7|前言|8|颁布令|9|质量方针|10|企业概况|11|
1.|管理原则|11|
2.|范围与应用|12|
3.|引用标准、术语和定义|12-13|
4.|组织环境|14|
4.1|了解组织及环境|14|
4.2|了解相关方的需求和期望|14|
4.
2.1|了解相关方的需求和期望-补充|14|
4.3|确定质量管理体系范围|14|
4.
3.1|确定质量管理体系范围-补充|14|
4.
3.2|顾客特殊要求|14|
4.4|质量管理体系及其过程|14-16|
4.
4.1|组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系|16|
4.
4.
1.1|iso三体系认证和过程一致性|17|
4.
4.
1.
1.1|iso三体系认证安全|17|
4.
4.
1.2|外包过程|17|
4.
4.2|必要时|17|
5.|领导作用|M1 领导作用|18|
5.1|领导作用和承诺|18|
5.
1.1|总则|18|
5.
1.
1.1|企业责任|18|
5.
1.
1.2|过程效率|18|
5.
1.
1.3|过程所有者|18|
5.
1.2|以顾客为关注焦点|18|章 节|标 题|识别的过程|页码|
5.2|方针|M1领导作用|18|
5.
2.1|质量方针的制定|18|
5.
2.2|质量方针的沟通|18|
5.3|组织的角色、职责、和权限|18|
5.
3.1|组织的角色、职责和权限-补充|18|
5.
3.2|iso三体系认证要求符合性和纠正措施|18|
6.|策划|M2 策划|18-19|
6.1|应对风
2019年全套IATF16949合同评审程序?
2019年全套IATF16949合同评审程序合同评审工作流程图|N|Y |N|销售部|Y |N |Y |销售部|销售部|销售部|生产部|技术部|质量部|认证老师部|采购部|主管副总|销售部|销售部|组织相关部门评审|取消,结束|各类形式合同|《合同评审记录》|《合同登记表》|《iso认证任务书》《销售要货单》|《订单进度追踪一览表》|
1. 目的以顾客为关注焦点,了解客户需求,明确iso三体系认证和服务要求,确保供需双方对产品和服务的要求规定适当,以保证本公司有足够能力履行合同,实现顾客满意。
2. 适用范围适用于本公司所有销售iso三体系认证和服务要求(合同、标书、订单、协议——通称合同)的确定和评审管理。
3. 术语和定义无
4. 职责
4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织,根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同,把执行合同的情况及时告知顾客,了解顾客还有什么其他的需求,寄证时及时通知顾客。
4.2生产部根据交货期对所有顾客需求iso三体系认证生产能力的评审。
4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。
4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。
4.5质量部负责对iso三体系认证质量执行监督能力的评审。
4.6认证老师部负责开票结算及货款回收的评审。
4.7总经理或其认证人1)
5.6申报传递5
7.9《iso认证