质量管理体系内部审查报告,质量管理体系内部审核报告

iso认证咨询公司 2022-10-11 18:40
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质量管理体系内部审核报告?

质量管理体系2016年内部审核报告一 、内部审核的时间:2016年10月18~19日。
二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单:组长:XX第一组:XXX、XXX、XXX、XXX第二组:XXX、XXX、XXX、XXX第三组:XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量管理体系iso三体系认证的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001:2008《质量管理体系要求》标准;
2.公司所策划和制定的质量手册,程序iso三体系认证、作业iso三体系认证、技术规范以及相关规定和准则;
3.公司提供iso三体系认证所适用的法律法规;
4.必要时的相关iso三体系认证销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与较高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈,认为各部门责任人对其质量职能清楚,执行较好;在改进建议:


HSF体系管理内部评审报告(QC08000标准)之4.6品质部内审检查表?

审核部门:品质部审核日期:XXX.
7.10涉及条款|审核内容|审核记录|审核员|
7.
1.5|监视和测量资源|
1.公司的测量和监视资源是否根据已确定的HSF要求配置?所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求?|严格按照《监视与测量设备管理程序》实施|
2.公司的HSF特性的测量设备是否得到有效的管理?|严格按照《监视与测量设备管理程序》实施|
3.公司的HSF特性的测量设备是否可溯源?是否按照国际或单位测量标准对测量设备进行校准或验证?|严格按照《监视与测量设备管理程序》实施|
7.5|形成iso三体系认证的信息|
7.
5.1|总则|
1.公司所建立HSPM体系iso三体系认证是否包括了HSF方针和HSF目标、管理体系手册、程序、记录及其他所要求的iso三体系认证?|公司制定了手册和21个程序iso三体系认证|
2.HSPM体系iso三体系认证是否包括了iso三体系认证中包含的或可能会被引入iso三体系认证的所有HS的列表?|公司制定了手册和21个程序iso三体系认证|
3. HSPM体系iso三体系认证是否包括了适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息?|公司制定了手册和21个程序iso三体系认证|
7.
5.2|创建和更新|
1.在创建和更新成文信息时,组织应考虑与程序、内容和格式相关的法律法规或顾客要求?|公司制定了手册和21个程序iso三体系认证|
7.
5.3|成文信息的控制|
1.公司是否按照根据法律法规或顾客要求(如关于持续可用性和保留期限的要求)保持或保留成文信息?|公司制定了手册和21个程序iso三体系认证|8|运行|
8.1|运行策划和控制|
1.公司是否对HSFiso三体系认证实现所需的过程进行了策划??|公司制定了手册和


质量管理体系内审报告?

2015年质量管理体系内审报告批准:编制:张芸日期:2010-3-30
一、审核目的和范围
1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2009年认证咨询公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况;审核公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求,是否持续有效运行,并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路,进行独立现场审核的能力,提高内审工作质量。审核范围:本次审核的单位有较高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港2010年内部审核计划》。
二、审核依据:
1、ISO9001:2008标准;
2、相关的法律、法规、作业规范和标准;
3、公司质量管理体系iso三体系认证(质量手册、程序iso三体系认证、各相关单位质量iso三体系认证)。
三、审核安排
1、审核组:公司较高管理层认证组成本次内审的审核组,包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。
2、审核时间:2010年3月22日-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港26货站公司:


ISO9001:2008质量管理体系内部审核报告 joseuy@126.com?

tttsg@16
3.请注意查收


能源管理体系内部审核报告?

能源管理体系内部审核报告控制编号:审核目的|按能源管理体系的建设要求,通过审核,评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、有效性、合规性,对发现的不符合项采取纠正措施,以达到持续改进的目的。|审核范围|所涉及的与能源有关的所有过程和环节|审核准则|1.GB/T23331-201
2、GB/T29456-201
2、能源管理体系建设要求|
2.本公司的能源管理手册、程序iso三体系认证、能源管理制度、作业指导书及其它相关支持性体系iso三体系认证|
3.适用的法律、法规及其它要求|
4.相关方要求|审核日期|2014年9月20至2014年9月21日|受审部门|生产计划部、设备部、技术部、供应部、质检部、认证老师部、综合服务部、锅炉车间、动力车间、包装车间、酿造车间、辅助车间|审核组成员|审核组长: |审核员如下:|审核结论及改进意见:|本次内审经管理者代表批准,组成审核组,对公司能源管理体系所涉及的部门、场所进行了全过程、全要素的审核,涉及到11个部门,审核采用抽样方式进行,由于领导重视,各部门积极配合,圆满完成了本次审核任务,达到了预期的目的。审核中发现的13个不符合项,均为一般不符合项,以《不符合报告》的形式下发,审核过程中,结合管理实际对管理体系运转的有关问题进行了有益的探讨。|从审核情况看,我公司能源管理体系的策划和运作符合较高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则,是切实可行的,体系的运转保持正常运转,达到了GB/T 23

能源管理体系内部审核报告控制编号:审核目的|按能源管理体系的建设要求,通过审核,评价我公司建立与实施的能源管理体系的符合性、有效性、合规性,对发现的不符合项采取纠正措施,以达到持续改进的目的。|审核范围|所涉及的与能源有关的所有过程和环节|审核准则|1.GB/T23331-201
2、GB/T29456-201
2、能源管理体系建设要求|
2.本公司的能源管理手册、程序iso三体系认证、能源管理制度、作业指导书及其它相关支持性体系iso三体系认证|
3.适用的法律、法规及其它要求|
4.相关方要求|审核日期|2014年9月20至2014年9月21日|受审部门|生产计划部、设备部、技术部、供应部、质检部、认证老师部、综合服务部、锅炉车间、动力车间、包装车间、酿造车间、辅助车间|审核组成员|审核组长: |审核员如下:|审核结论及改进意见:|本次内审经管理者代表批准,组成审核组,对公司能源管理体系所涉及的部门、场所进行了全过程、全要素的审核,涉及到11个部门,审核采用抽样方式进行,由于领导重视,各部门积极配合,圆满完成了本次审核任务,达到了预期的目的。审核中发现的13个不符合项,均为一般不符合项,以《不符合报告》的形式下发,审核过程中,结合管理实际对管理体系运转的有关问题进行了有益的探讨。|从审核情况看,我公司能源管理体系的策划和运作符合较高管理者提出的与实际管理相结合、不断提升管理素质的原则,是切实可行的,体系的运转保持正常运转,达到了GB/T 23


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